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一、部门概况
(一)部门主要职责
贯彻落实党中央和自治区党委、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示,根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕区委、区政府改革和发展的中心工作,对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作做出部署,并督促贯彻落实。结合我区实际情况,协调、指导全区社会稳定工作;组织领导和综合协调区公安、检察院、法院和司法局等部门的政法工作;监督检查全区政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动涉案要素的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(二)部门预算单位构成
七星区社会治安综合事务中心是中共桂林市七星区委员会政法委员会管理的副科级、公益性一类财政拨款事业单位。
(三)编制现状及人员构成
现机关行政在职人员10人,事业编制人员2人,劳务派遣人员3人。
二、部门预算情况说明
(一)2026年部门预算收支总体情况说明
2026年收支总预算967.43万元。收入包括:一般公共预算拨款967.43万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出13.99万元,公共安全支出872.19万元,社会保障和就业支出39.99万元,卫生健康支出19.88万元,住房保障支出21.38万元。
(二)2026年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共967.43万元。
按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出13.99万元,公共安全支出872.19万元,社会保障和就业支出39.99万元,卫生健康支出19.88万元,住房保障支出21.38万元。
(三)2026年一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共307.45万元。具体情况为:人员经费282.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费24.71万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(四)2026年“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算11.26万元。
三、其他重要事项情况说明
机关运行经费安排情况说明
机关运行经费财政拨款预算24.71万元。包括办公费5.74万元、邮电费1.92万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.42万元、工会经费3.55万元、其他交通费用12.24万元。
四、专业名词解释
(一)一般公共预算收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、项目绩效目标公开表(表10)
上述报表详见附件。
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