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一、部门概况
(一)部门主要职责
1.研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部。
2.负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的办法和意见;会同有关部门对乡镇党委和区委管理的企事业单位党委换届选举及科级单位党委(党组) 民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织活动内容和工作方式;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究;指导乡镇及区直单位领导班子的思想作风建设。
3.负责干部队伍的宏观管理,制定和参与制定加强干部工作的制度、规定,提出加强干部队伍建设的宏观指导意见和建议。
4.提出区委管理的科级领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、军转安置、退 ( 离 ) 休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全区干部制度改革的宏观指导,承办科级干部公开选拔的具体工作,指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理工作;承办干部的调配、交流及安置工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。
5.负责干部人事档案管理,指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。
6.负责干部组织监督工作,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
7.制定干部教育培训工作规划,组织协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查全区科级单位干部教育培训工作。
8.负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理;建立健全人才投入、汇集、创业三大机制;加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设,推进人才工作的协调发展;建立和完善区人才信息库。
9.负责全区老干部工作的综合指导和协调工作、机构编制管理、人力资源和社会保障工作指导、区直机关党组织管理和指导工作。
10.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成。
根据工作职责,区委组织部职能室分别为:部办公室、干部室、党建室,加挂老干局、公务员局牌子,下设远程办、党群服务中心两个二层机构,同时统一管理编办、机关工委、区委人才办。
(三)编制现状及人员构成。共有人员24人,编制人员20人。
二、部门预算情况说明
(一)2026年部门预算收支总体情况说明
1.关于2026年预算收支增减变化情况说明
2026年收支总预算1038.48万元。收入包括:一般公共预算拨款1038.48万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出1038.48万元。
2.关于2026年一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出937万元,2026年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占90.23%。
3.关于2026年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算3.02万元。其中,公务用车运行费0万元。
(二)2026年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共1038.48万元。
按支出功能分类科目划分共7类:行政运行,307万元;一般行政管理事务,630万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元;机关事业单位职业年金缴费支出16.35万元;行政单位医疗,15.13万元;公务员医疗补助,9.34万元;住房公积金,27.94万元;
按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出408.48万元,占一般公共预算支出的39.29%;项目支出630万元,占一般公共预算支出的60.67%;
(三)2026年一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共408.48万元,较上年增长减少21.82万元,主要原因是人员变动。具体情况为:
人员经费374.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费34.29万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(四)2026年“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算106.79万元,比2025年预算数减少35.49万元,原因是严格控制经费支出。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费情况说明
机关运行经费财政拨款预算34.29万元。包括印刷费5.5万元、邮电费2.75万元、差旅费2万元、会议费0.72万元、培训费0.72万元、公务接待费0.72万元、工会经费4.64万元、其他交通费用15.24万元、其他商品和服务2万元、较2024年预算减少3.76万元,主要原因是厉行节约,控制支出。
(二)政府采购情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额33万元。
(三)预算绩效目标情况说明
2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10。
四、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、项目绩效目标公开表(表10)
上述报表详见附件。
绩效目标申报表105-中国共产党桂林市七星区委员会组织部_202602251653520.xls
1.8.1部门预算公开表_105-中国共产党桂林市七星区委员会组织部.xlsx
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