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一、部门概况
负责宣传党和国家劳动保障方针政策和劳动保障法律法规规章,督促用人单位和劳动者贯彻执行;负责对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规规章情况进行督促检查,依法纠正和查处各类劳动用工违法行为;完成区人社局交办的其它任务。
(一)部门预算单位构成
七星区劳动人事争议仲裁院本级内设仲裁院办公室、举报投诉接待室、仲裁业务接待室、仲裁庭。
(二)编制现状及人员构成
在职在编人员2人,其他人员10人。
二、部门预算情况说明
(一)2026年部门预算收支总体情况说明
2026年收支总预算78.43万元。收入包括:一般公共预算拨款78.43万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出78.43万元。增加主要原因是将基层工作人员工资纳入项目支出预算。
(二)2026年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共78.43万元。
按支出功能分类科目划分共8类:桂林市七星区劳动人事争议仲裁院、行政运行、劳动人事争议调解仲裁、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出57.64万元,占一般公共预算支出的57%;项目支出20.78万元,占一般公共预算支出的20%
(三)2026年一般公共预算基本支出情况说明
我部门/单位一般公共预算基本支出共57.64万元,较上年增长增加24.14万元,增长72.05%,主要原因是基层岗位人员人数及工作任务增加。具体情况为:
人员经费54.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费3.51万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(四)2026年“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算0.30万元,比2025年预算数减少0.94万元,原因是严格控制经费支出。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费情况说明
机关运行经费财政拨款预算3.51万元。包括办公费0.82万元、邮电费0.31万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.40万元、其他交通费用1.80万元。较2025年预算增加0.22万元,主要原因是工作任务增加。
(二)政府采购情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.26万元。其中:货物类采购0.26万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
固定资产3.34万元,其中:设备1.2万元、家具2.13万元、无形资产0.36万元。
(四)预算绩效目标情况说明
2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10
四、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、项目绩效目标公开表(表10)
上述报表详见附件。
关联文件: