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一、 部门概况
(一)单位机构设置情况
政府本级设党政办、党建办、财务室、民政、武装部、综治办等办公室,含财政所、党群服务中心、农业农村综合服务中心、交通综合服务中心、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站6个事业单位。
(二) 部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
2、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
3、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。
4、积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。
7、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
二、2025年部门预算表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出情况表
(十)本级项目绩效目标公开表
(十一)对下转移支付项目绩效目标公开表
三、部门预算情况说明
(一) 关于2025年预算收支增减变化情况说明
第三部分:桂林市七星区朝阳乡人民政府2024年部门预算情况说明
(一)关于2025年预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算1265.95万元,同比增加53.89万元,增幅4.44%,主要原因为人员经费增加。收入包括:一般公共预算拨款1265.95万元,同比增加53.89万元,增幅4.44%。政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增减0%。上年结转0万元,同比增加0万元,增减0%。
(二)关于2025年一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出1265.95万元,占2025年总收入100%,同比增加53.89万元,增幅4.44%,主要原因为人员经费增加。
2025年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占54.65%,文化旅游体育与传媒支出占0.03%,社会保障和就业支出(类)占7.8%,卫生健康支出占3.15% ,农林水支出(类)占31.23%,住房保障支出(类)占 3.1%,
(三)关于2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算4.04万元,同比增加0.14万元,增幅3.58%。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费4.04万元。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
机关运行经费安排106.86万元,包括办公费7.71万元、电费2.5万元、邮电费3.53万元、差旅费1万元、维修(护)费0.50万元、会议费2.16万元、培训费2.16万元、公务接待费4.04万元,工会经费12.49万元、其他交通费用21.24万元、其他商品和服务支出49.53万元。
五、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
朝阳乡人民政府2025年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx
绩效目标申报表桂林市七星区朝阳乡人民政府_202504080815380.xls
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