我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
一、部门概况
(一)部门主要职责
一是在区委统一领导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。二是贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调督查全区意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。三是统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。四是负责规划部署全区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育,配合区委组织部做好党员教育工作,组织协调编写党员教育材料,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。五是统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区各新闻单位工作,组织区突发公共事件应急新闻工作。六是组织指导协调全区“扫黄打非”工作。七是统筹指导协调全区社会主义精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广,指导协调全区文明旅游、公益广告和诚信建设,指导和督促全区各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。八是从宏观上指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。九是从宏观上指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,会同有关部门做好区本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。十是统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。十一是贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委对外宣传的方针、政策和指示,负责指导组织协调全区对外宣传和对外文化交流工作,拟定全区对外宣传工作的部署口径和规划。指导协调全区新闻发布工作,承担区委、区人民政府新闻发布的组织协调工作,指导全区各部门新闻发布工作。十二是组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。十三是完成区委交办的其它任务。
(二)部门预算单位构成
根据工作职责,区委宣传部设7个职能室,分别为新闻出版局、部办公室、文明办、网信办、融媒体中心、文联、社科联。
二、部门预算情况说明
(一)2025年部门预算收支总体情况说明
我部门总收入632.08万元,总支出632.08万元,同比增长5.22%,主要原因基本支出有所增长。
(二)2025年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共632.08万元。
按支出功能分类科目划分共4类:一般公共服务支出564.85万元、社会保障和就业支出31.85万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出18.01万元.
按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出267.96万元,占一般公共预算支出的42.39%;项目支出364.12万元,占一般公共预算支出的57.61%。
(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共267.96万元,较上年200.32万元增加67.64万元,增长33.77%,主要原因是人员经费、公用经费有所增加。具体情况为:
人员经费245.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费22.51万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(四)2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算1.67万元,比2024年预算数1.86万元减少0.19万元,下降10.22%,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1.67万元;公务用车运行费0万元。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门2025年机关运行经费22.51万元,比2024年18.54增加3.97万元,增长21.41%。增加的主要原因是人员增加。具体包括:办公费6.56万元、邮电费1.74万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.48万元、工会经费2.99万元、其他交通费用9.78万元。
(二)政府采购情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额10.91万元。其中:货物类采购1.76万元、工程类采购0万元、服务类采购9.15万元。
(三)预算绩效目标情况说明
2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10。
四、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、2025年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表(表1)
(二)部门收入总体情况表(表2)
(三)部门支出总体情况表(表3)
(四)财政拨款收支总体情况表(表4)
(五)一般公共预算支出情况表(表5)
(六)一般公共预算基本支出情况表(表6)
(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)
(八)政府性基金预算支出情况表(表8)
(九)国有资本经营预算支出表(表9)
(十)项目绩效目标公开表(表10)
上述报表详见附件。
附件:1.区委宣传部2025年度预算及“三公经费”预算公开表
2.区委宣传部2025年度部门整体绩效评价
3.区委宣传部2025年度绩效目标
附件1:七星区委宣传部2025年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx
文件下载:
关联文件: