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七星区工信局2025年部门预算及
“三公经费”预算公开说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
(1)根据国家有关经济法规及管委会、区政府的相关政策对区属企业实施有效管理和服务;提出辖区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施辖区工业化和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(2)加强对辖区工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展。加快走新型工业化道路,促进工业做强做优做大。
(3)拟定并组织实施辖区工业、信息化的行业规划和计划,提出优化产业布局、结构调整的建议和意见;指导行业质量管理工作。
(4)监测、分析辖区工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议,受区委区政府委托,联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全;整合有关工作。
(5)指导辖区工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导技术改造投资项目的管理工作。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。部门预算单位构成
(二)部门单位预算构成
(1)工信局本级:我局主要根据企业所在行业安排服务人员,未划分具体科室
(2)所属预算单位包括2个二层机构:桂林市七星区中小企业服务中心;桂林市七星区工业园区综合服务中心。其中园区综合服务中心没有独立核算。
(三)编制现状及人员构成
现有行政编制:6名(1名局长、1名副局长、1名正科级干部、3名主任科员)。二层机构事业编制9名,事业借调2名,聘用人员8名。
二、部门预算情况说明
(一)2025年部门预算收支总体情况说明
我部门总收入351.81万元,总支出351.81万元,主要是因为2024年部门机构改革,下属单位新增一个事业单位。
(二)2025年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共351.81万元。
按支出功能分类科目划分共四类:社会保障和就业支出43.37万元、卫生健康支出17.49万元、资源勘探工业信息等支出270.98万元、住房保障支出19.96万元。
按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出291.22万元,占一般公共预算支出的82.78%;项目支出60.59万元,占一般公共预算支出的17.22%
(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共291.22万元,较上年增加154.37万元,增长112.8%,主要原因是2024年部门机构改革,下属单位新增一个事业单位。具体情况为:
人员经费271.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费19.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(四)2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算0.94万元,比2024年预算数增加0.79万元,增长526.67%,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.2万元;公务用车运行费0万元。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门2025年机关运行经费19.42万元,同比增加9.47万元,增长95.17%。增加主要原因是2024年部门机构改革,下属单位新增一个事业单位。具体包括:办公费5.28万元、邮电费1.06万元、差旅费2.48万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.32万元、其他交通费用6.84万元。
(二)政府采购情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额4.12万元。其中:货物类采购4.12万元。
(三)国有资产占用情况说明
固定资产22.69万元,其中:设备18.61万元、家具3.79万元、无形资产0.29万元。
(四)预算绩效目标情况说明
2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10
四、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、项目绩效目标公开表(表10)
上述报表详见附件。
工业和信息化局2025年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx
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