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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:七星区机关财务室 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨付收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分:七星区机关财务室2024年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
机关财务室主要职能是对区直机关各部门、区属各事业单位的行政经费、事业经费、专项拨款和预算外资金的财务收支采取“集中管理、统一开户、分户核算”。基本任务是在国库零余额核算的情况下,集中办理各部门、单位的会计核算业务,对区直机关各部门和区属各事业单位的财务活动进行监督。
二、机构设置情况
机关财务室:机关财务室是七星区人民政府集中办理各部门、单位会计核算业务的内设部门,在七星区财政局的指导下开展工作。
第二部分:七星区机关财务室 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨付收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分:七星区机关财务室2024年部门预算情况说明
一、2024年一般公共预算支出515.09万元,占2024年总收入100%。
2024年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)31.75万元,社会保障和就业支出(类)483.34万元。
二、关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算1.03万元,其中:公务接待费:1.03万元;公务用车运行费0万元,原因是2016年已实行公车改革,改革后我中心未保留公务用车。
三、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,机关财务室固定资产金额为27.1万元。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年本部门没有重点项目预算绩效目标。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
关联文件: