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高新区七星区综合执法大队2022年部门预算公开

2022-03-21 09:05     来源:七星区城市管理局
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桂林国家高新区七星区综合执法大队2022年部门预算公开

目录
一、部门概况
(一)、部门主要职责
(二)、部门预算单位构成

二、桂林国家高新区七星区综合执法大队2022年部门预算报表
(一)、部门收支总表
(二)、部门收入总表
(三)、部门支出总表
(四)、部门支出总表(按项目)
(五)、财政拨款收支总表
(六)、政府性基金预算支出表
(七)、一般公共预算支出表
(八)、一般公共预算基本支出表(按经济科目)
三、桂林国家高新区七星区综合执法大队部门预算情况说明
(一)、关于2022年预算收支增减变化情况说明
(二)、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(三)、关于2022三公经费预算及增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明

(一)、拆违专项经费情况说明

(二)、政府采购预算安排情况说明

(三)、国有资产占用情况说明

(四)、重点项目预算绩效目标等情况说明
五、专业名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和政策;研究拟订生态新城城市管理行政执法的有关规范性文件;制定城市管理行政执法的中长期规划并组织实施。

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内,未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设,影响城市规划的行为的行政处罚权;对在城市规划区内进行临时建设,逾期不拆除,以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权;对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3.行使城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.承办区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

按照20133月区政府常务会议决定:成立高新区七星区综合执法局,隶属区城管局主管,执法局独立管理,经费单列预算。

二、2022年部门预算表

(一)部门收支总表

详见附件:预算公开表-城管局

(二)部门收入总表

详见附件:预算公开表-城管局

(三)部门支出总表

详见附件:预算公开表-城管局

(四)部门支出总表(按项目)

详见附件:预算公开表-城管局

(五)财政拨款收支总表

详见附件:预算公开表-城管局

(六)政府性基金预算支出表

详见附件:预算公开表-城管局

(七)一般公共预算支出表

详见附件:预算公开表-城管局

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

详见附件:预算公开表-城管局

(九)三公、两费预算表

详见附件:预算公开表-城管局

(十)部门预算支出经济科目预算表

详见附件:预算公开表-城管局

(十一)政府预算支出经济科目预算表

详见附件:预算公开表-城管局

(十二)政府采购预算表

详见附件:预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

(一)关于2022年预算收支增减变化情况说明

2022年收支总预算754.99万元。收入包括:一般公共预算拨款754.99万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出754.99万元。

(二)关于2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出754.99万元,2022年总收入100%。比2021年执行数减479.33万元。主要是和平万达专项经费减少145万元,古莲文化步行街物业管理费减少3万元,违法建筑立案拆除公告费及涉法涉诉办案费减少9万元,执法证考试费及培训费减少3.48万元,其余为拆违专项经费减少。

2022年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%

(三)关于2022三公经费预算及增减变化情况说明

2022三公经费财政拨款预算1.8万元,比2021年预算数减少1.68万元。其中,公务用车运行费无。

四、其他重要事项情况说明

(一)拆违专项经费情况说明

我单位拆违专项经费主要用于控制两违新增及违法建筑、违法建设拆除打击,创城环境综合整治及日常业务开支,较上年拆违专项经费下浮37.3%

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额504.11万元,其中货物类采购预算30.18万元,为办公电脑、复印纸等采购,占政府采购总预算5.99%;工程类采购预算200万元,为日常两违打击及拆除,占政府采购总预算39.67%,服务类采购预算273.93万元,为城管队员劳务外包服务及执法车辆租赁服务,占政府采购总预算54.34%。集中采购预算504.11万元,占政府采购总预算100%

国有资产占用情况说明

本单位无国有资产被占有情况。

重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:七星区综合执法大队2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)

    七星区综合执法大队2022年绩效目标

关联文件: