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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市七星区低收入家庭经济状况核对中心2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出表
第三部分:桂林市七星区低收入家庭经济状况核对中心2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
为低收入家庭社会救助认定提供保障;负责本辖区申请要求社会救助的低收入家庭经济状况进行核对。
二、机构设置情况
本单位为事业单位。现有在职人员4人(其中事业在编人员4人)。
第二部分:桂林市七星区民政局2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分:桂林市七星区低收入家庭经济状况核对中心2022年部门预算情况说明
三、部门预算情况说明
(一)关于2022年预算收支增减变化情况说明
2022年收支总预算77.24万元。收入包括:一般公共预算拨款77.24万元,支出包括:社会保障和就业支出66.6万元,卫生健康支出4.56万元,住房保障支出6.08万元,其他支出0元。
(二)关于2022年一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出77.24元,占2022年总收入100%。比2021年预算数增加77.24万元,主要原因是部门为2022年新增。2022年一般公共预算主要用于社会保障和就业支出(类)占86.22%。
(三)关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0.1万元,比2021年预算数减少0元。其中,公务接待费比2021年预算数增加0元。
1、因公出国(境)经费0元,同比增长0元。
2、公务接待费0.1万元,同比增长0万元,用于公务接待。
3、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年七星区本级,机关运行经费财政拨款预算2.51万元。其中福利费0.1万元,差旅费0.5万元,会议费0.05万元,培训费0.05万元,办公费0.3万元,公务接待费0.1万元,印刷费0.05万元,水电费0.15万元,物业管理费0.05万元,维护费0.05万元,其他商品和服务支出0.05万元,工会经费1.01万元,其他交通费用0万元,邮电费0.05万元。
(二)政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元,与2021年相比没有变化。其中:办公设备0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,固定资产金额为0万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
无项目预算绩效目标等情况。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
附件:桂林市七星区低收入家庭经济状况核对中心2022年部门预算公开表
关联文件: