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桂林市七星区统计局2020年部门预算

2020-06-24 21:10     来源:统计局
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一、部门概况

(一)部门主要职责

(1) 组织完成国家的统计调查任务,执行国家标准,贯彻 国家统一的基本统计报表制度;    (2) 制定全区统计工作规划和调查任务,组织实施各项调查方案,统一指导和协调全区的统计工作;    (3) 负责搜集、整理、提供各种统计资料,并对全区经济和社会发展情况进行分析、预测和监督;    (4) 负责对各乡(镇)、各部门、各单位及市属企业等单位的计划完成情况,经济效益情况,进行统计检查、监督,并把检查情况上报区政府;    (5) 负责统一管理、检查、公布全区经济和社会发展的基本统计资料,并定期公布;    (6) 组织实施全国性的人口、农业、经济等大型普查、重大的国情国力调查,以及农业住户、城市住户、企业等方面的抽样调查活动;    (7) 负责统计法律法规的宣传教育活动,统计从业人员证件的审核上报、组织考试等项工作;    (8) 依法进行统计执法检查。

(二)部门预算单位构成

1、统计局本级:我局编制为正科级,下设普查中心。

2、统计局下属二级预算单位的基本情况:我局下设普查中心,编制为副科级;该中心为事业管理单位。

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2020年预算收支增减变化情况说明

2020年收支总预算363.09万元。收入包括:一般公共预算拨款363.09万元。支出包括:一般公共服务支出363.09万元。

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出301.54万元,占2020年总收入100%。比2019年执行数增加61.55万元,主要原因是进行大规模的人口普查调查即第七次全国人口普查,预算安排相应增加。

2020年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。

(三)关于2020三公经费预算及增减变化情况说明

2020三公经费财政拨款预算2.46万元,与2019年预算减少。其中公务接待费2019年预算数减少

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年统计局本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算75.29万元,较2019年预算减少23.73万元,下降23.96%,主要是因为厉行节约,精简开支,用最少的经费开展工作  

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额4.25万元,同比减少28.05万元,下降86.84%。其中:

货物类采购预算2.5万元,占政府采购总预算58.82%,同比减少5万元,下降66.67%。

服务类预算采购1.75万元,占政府采购总预算的41.18%,同比减少23.05万元。

五、2020年主要工作目标

2020年全区统计系统和广大统计人员要认真学习领会、坚决贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。落实到统计工作的各个方面、各个环节,为全区经济社会发展提供更加优质的统计保障。

(1)全面完成各项常规统计调查

严格执行统计调查制度,认真组织实施好工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产开发经营业、服务业等行业,能源、投资、城乡住户一体化、人口、劳动、科技等领域各项常规统计调查和年报,确保数据的完整性和准确性。

(2)认真做好2020年全国第七次全国人口普查工作。

(3)提高统计分析能力,不断拓宽统计服务领域。紧紧围绕区委区政府中心工作和省、市统计工作目标,当好参谋,化解压力,积极参与规划、计划目标制定。加大统计分析力度,既要及时完成月度、季度全区经济运行总体情况分析,也要加强分行业、分专业具体分析,提出统计专业建议。重点关注考核指标,增强这些统计数据的敏锐性,敏感性,及早谋划,及时预警,同时也与数据责任部门加强协作与沟通,进一步做好统计服务。

(4)完善从业培训机制,不断提高统计队伍素质

强化本局统计人员培训,引导在职干部参加更高层次的统计专业学历学习,组织参加省市统计部门开办的专业学习培训,督促参加中级职称考试,扩大中级职称证书持有比例。做好街乡统计站统计人员的培训,突出培训的系统性和专业性。抓好区域内统计从业资格考试培训和继续教育培训,确保2020年度计从业资格考试培训和继续教育培训在总量和质量上得到提升。   

六、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: