我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
一、部门概况
(一)主要职责
履行高新区工委、管委工作职责。
工委管委办负责协调工委、管委领导、区直各部门以及各有关单位工作关系,充分发挥纽带作用,确保政令畅通;负责工委、管委各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作;负责工委、管委大型会议材料和决定事项起草、送审和阅发工作;负责起草或审核以工委、管委和工委、管委办公室名义行文的各类公文,依照规定负责处理送交工委、管委的各类公文,负责组织起草审查本区的规范性文件;负责中央、自治区、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及工委、管委决定事项的督办工作;负责重大政策问题的调研;负责收集并上报区内各类信息;负责组织协调重要外事活动、对外交流与合作、深港澳和涉外管理事务;承办工委、管委和上级有关部门交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成
本部门主要包括高新区工委、管委和高新区工委管委办公室。
二、2019年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)部门支出总表(按项目)
(五)财政拨款收支总表
(六)政府性基金预算支出表
(七)一般公共预算支出表
(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)
(九)三公、两费预算表
(十)部门预算支出经济科目预算表
(十一)政府预算支出经济科目预算表
(十二)政府采购预算表
三、部门预算情况说明
(一)关于2019年预算收支增减变化情况说明
2019年收支总预算352.54万元。收入包括:一般公共预算拨款352.54万元。支出包括:基本支出27.54万元,项目支出325万元。
(二)关于2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出352.54万元,全部为一般公共预算拨款。
2019年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%;其中:
1.基本支出27.54万元,占支出总预算7.81%。
2.项目支出325万元,占支出总预算92.19%。
(三)关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算75.12万元,包括因公出国(境)费用35万元、公务接待费40.12万元、公务车用车购置和维护费0万元。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2019年高新区工委、管委和高新区工委管委办公室机关运行经费共276万元,包括办公经费152万元、会议费8万元、培训费6万元、委托业务费14万元、公务接待费40万元、因公出国费用35万元、维修(护)费3万元、其他商品和服务支出18万元。
(二)政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额15万元,全部为财政性资金采购、货物类采购、分散采购。
五、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: