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一、部门概况
(一)部门主要职责
根据《中华全国妇女联合会章程》,结合我区实际情况,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我区经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,贯彻和执行促进男女平等的法律法规,配合有关部门,打击拐卖、残害妇女儿童的犯罪活动,代表和维护妇女儿童合法权益;加强基层妇女组织建设,配合区委组织部门搞好区妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;协助政府制订和落实妇女儿童事业发展规划,指导、督促和检查妇女儿童工作事业的发展;承担区委、区政府及上级妇联交办的有关事项。
(二)部门预算单位构成
妇联本级现有机关行政编制1名,区聘人员1名,劳务派遣人员1名。
二、2019年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)部门支出总表(按项目)
(五)财政拨款收支总表
(六)政府性基金预算支出表
(七)一般公共预算支出表
(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)
(九)三公、两费预算表
(十)部门预算支出经济科目预算表
(十一)政府预算支出经济科目预算表
(十二)政府采购预算表
三、部门预算情况说明
(一)关于2019年预算收支增减变化情况说明
2019年收支总预算54.62万元。收入包括:一般公共预算拨款54.62万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出54.62万元。
(二)关于2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出54.62万元,占2019年总收入100%。比2018年执行数增加0.4万元,主要原因是基本支出增加,预算安排相应增加。
2019年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。
(三)关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算0.06万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置费0元,公务车运行费安排0万元,原因是2016年已实行公车改革,改革后部门未保留公务用车;公务接待费0.06万元,与2018年预算数持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2019年妇联共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算2.06万元,较2018年预算增加0.16万元,增长8.4%,主要包括:办公费0.22万元,印刷费0.06万元,邮电费0.16万元,差旅费0.44万元,会议费0.06万元,培训费0.06万元,公务接待费0.06万元,福利费0.06万元,其他交通费用0.9万元,其他商品和服务支出0.04万元。
(二)政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额14万元,与上年决算数持平,其中:
货物类采购预算12.2万元,占政府采购总预算87.14%,同比增加0.8万元,增长7%;服务类采购预算1.8万元,占政府采购总预算14.8%,同比减少0.8万元,降低30.8%。
集中采购预算14万元,占政府采购总预算100%,与上年决算数持平。
五、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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