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一、部门概况
(一)单位机构设置情况
工信局本级:我局主要根据企业所在行业安排服务人员,未划分具体科室。
(二)本部门主要职能
(1)根据国家有关经济法规及管委会、区政府的相关政策对区属企业实施有效管理和服务;提出辖区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施辖区工业化和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(2)加强对辖区工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展。加快走新型工业化道路,促进工业做强做优做大。
(3)拟定并组织实施辖区工业、信息化的行业规划和计划,提出优化产业布局、结构调整的建议和意见;指导行业质量管理工作。
(4)监测、分析辖区工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议,受区委、区政府委托,联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全;整合有关工作。
(5)指导辖区工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导技术改造投资项目的管理工作。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)编制现状
现有行政编制:5名(1名局长、2名副局长、1名正科级干部、1名科员)。
(四)单位人员构成情况
现有工作人员11人。其中机关行政编制5名(局长1名、副局长2名、正科级干部1名、科员1名)、事业借调1名、聘用人员1名。
二、2019年部门预算表
(一) 部门收支总表
(二) 部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)“三公”经费支出表
三、部门预算情况说明
三、部门预算情况说明
(一)关于2019年预算收支增减变化情况说明
1、预算收入
2019年预算收入2116.75万元,全部为一般公共预算拨款。比2018年预算减少33.29万元,下降1.55%。主要原因是因退休导致基本支出减少,且项目支出压缩,预算安排相应减少。
2、预算支出
2019年一般公共预算支出2116.75万元,全部为一般公共预算拨款。比2018年预算减少33.29万元,下降1.55%。主要原因是因退休导致基本支出减少,且项目支出压缩,预算安排相应减少。
2019年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100 %;其中:
(1)基本支出78.13万元,占支出总预算3.69%。
(2)项目支出2038.62万元,占支出总预算96.31%。
(二)关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算4.32万元,与上年决算数持平。公务用车购置费0元,公务车运行费安排0万元,原因是2016年已实行公车改革,改革后我局未保留公务用车;公务接待费4.32万元,与2018年预算数持平。
(三)机关运行经费情况说明
2019年我局的机关运行经费35.02万元,包括办公费14.96万元、培训费5万元、委托业务费10万元、公务接待费4.06万元、和其他商品和服务支出1万元。
(四)政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额11.6万元,全部为财政性资金采购、分散采购、其中8万元是服务类采购,其余为货物类采购。
(五)专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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