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一、部门概况
(一)单位机构设置情况
统战部本级:我部内设办公室3个,分别为统战部、工商联、民族宗教事务管理局。
(二)单位基本职能
1.组织贯彻中央、自治区、市、区委统一战线工作的方针、政策,向区委反映统战工作情况,提出意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统战各方面的关系。
2.负责联系各民主党派和无党派人士,受区委委托向民主党派、无党派人士通报有关情况,征求意见;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实区委关于发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派人士进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作,做好台胞、台属的有关工作。
4.协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐和党外后备干部队伍建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。
5.调查研究全区非公有制经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
6.调查党外知识分子情况,协助关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
7.负责开展海外统一战线的宣传工作。
8.负责协助政府各有关部门的统战工作以及有关统战团体、人民团体的统战工作。
9.负责全区对台工作。
10.承办区委和市委统战部交办的其他工作。
二、2019年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)部门支出总表(按项目)
(五)财政拨款收支总表
(六)政府性基金预算支出表
(七)一般公共预算支出表
(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)
(九)三公、两费预算表
(十)部门预算支出经济科目预算表
(十一)政府预算支出经济科目预算表
(十二)政府采购预算表
三、部门预算情况说明
(一)关于2019年预算收支增减变化情况说明
2019年收支总预算86.42万元。收入包括:一般公共预算拨款86.42万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出86.42万元。
(二)关于2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出86.42万元,占2019年总收入100%。比2018年执行数减少11.03万元,主要原因是工作安排有变动,预算安排相应减少。
2019年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。
(三)关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算0.84万元,与2018年预算持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2019年(统战部)本级单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(9.16)万元,较2018年预算减少(1.02 )万元,减少(10)%。
(二)政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额3.3万元,同比增加1.5万元,上升83.3%。其中:
货物类采购预算3.3万元,占政府采购总预算100%,同比增加1.5万元。
分散采购预算3.3万元,占政府采购总预算100%,同比增加1.5万元。
五、专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:桂林市七星区2019年部门预算公开表
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