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依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2019年部门决算公开情况如下:
一、部门概况
(一)账户设置
区政府办接受区政府领导,与区政府共用一套账,下挂政务服务管理办公室及网管中心2套账。
(二)部门职责
区政府办的主要职能是:负责全区经济发展、社会发展等方面的调查研究,提出决策依据和建议,为区政府领导决策服务;负责政府电文收发运转工作,包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作;协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责政府公文核稿、印制、管理工作;负责区政府会议的准备和组织工作,负责区政府决定事项及区政府领导有关指示的组织实施和督促落实情况;负责起草年度《政府工作报告》,拟写政府领导文稿以及区政府办公室上报的综合性材料;根据区政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调相关部门,对有关问题提出处理意见报区政府领导决定;负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理重要问题;负责区政务服务管理工作,主要负责本辖区政务服务、政务公开和政府信息公开的组织、协调、监督、考核和指导工作;负责政府门户网站建设管理运行更新维护工作,负责区政府计算机网络中心机房和网络建设管理、维护工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、收支情况
(一)区政府(党政办)
2019年上年结转和结余78.88万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余78.88万元,经营结余0万元),本年收入1942.34万元,本年支出1943.96万元,收支结余77.27万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余77.27万元(其中:基本支出结转和结余3.66万元,项目支出结转和结余73.61万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余73.61万元,本年收入1942.34万元,本年支出1938.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余77.27万元(其中:项目支出结转和结余73.61万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
(二)区政府办
2019年上年结转和结余0元,本年收入174.54万元,本年支出161.98万元,收支结余12.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余12.57万元(其中:基本支出结转和结余12.57万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入174.54万元,本年支出161.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.57万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
(三)区政务服务管理办公室
2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入16.79万元,本年支出16.79万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般公共预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入16.79万元,本年支出16.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
(四)网管中心
2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入70.63万元,本年支出70.63万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入70.63元,本年支出70.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、“三公”经费情况说明
(一)区政府(党政办)
2019年1-3月(机构改革前),区政府三公经费决算合计:4.57万元,其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务用车购置及运行维护费3.28万元;3.公务接待费1.29万元。
(二)区政府办
2019年度,政府办三公经费决算合计:44.17万元,其中:1.因公出国(境)费39.4万元,其中出国团组数3个,出国人次数10人;2.公务用车购置及运行维护费0.06万元,3.公务接待费4.71万元。
(三)政务服务管理办公室
2019年度,政务服务中心三公经费决算合计:0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元。
(四)网管中心
2019年度,网管中心三公经费决算合计:0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务用车购置及运行维护费0万元;3.公务接待费0万元。
四、机关运行经费情况说明
(一)区政府(党政办)
2019年1-3月(机构改革前)机关运行经费30.67万元,办公费9.09万元、印刷费2.24万元、咨询费0万元、水费8.72万元、电费38.12万元、邮电费11.83万元、物业管理费0万元、差旅费4.68万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.75万元、会议费0.41万元、培训费0.06万元、公务接待费1.29万元、专用材料费0.29万元,劳务费39.25万元、委托业务费34.18万元、福利费70.08万元,公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出2.9万元。
(二)区政府办
2019年机关运行经费43.24万元,办公费17.62万元、印刷费14.09万元、差旅费5.76万元、专用材料费0万元、劳务费8.72万元、委托业务费3.8万元。
(三)政务服务管理办公室
2019年机关运行经费2.32万元,办公费5.14万元、印刷费5.22万元、差旅费0.64万元、维修(护)费2.5万元、租赁费0.33万元、委托业务费0.6万元。
(四)网管中心
2019年机关运行经费0.75万元,办公费1万元、邮电费26.7万元、差旅费0.29万元、维修(护)费13.32万元、租赁费5.58万元、委托业务费0.96万元、福利费0万元。
五、政府采购情况说明
(一)区政府(党政办)
2019年1-3月(机构改革前)政府采购决算总额0万元。其中:货物类采购决算0万元,工程类采购决算0万元,服务类采购决算0万元。
(二)区政府办
2019年政府采购决算总额0万元。其中:货物类采购决算0万元。
(三)政务服务管理办公室
2019年政府采购决算总额1.48万元。其中:货物类采购决算1.48万元。
(四)网管中心
2019年政府采购决算总额49.48万元。其中:货物类采购决算22.78万元,工程类采购决算0万元,服务类采购决算26.7万元。
附:专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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