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依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2019年部门决算公开情况如下:
一、单位基本职能
1.贯彻执行国家、自治区、桂林市、七星区有关城市管理方针、政策和法律、法规、规章;负责城市管理法律法规宣传。
2.拟定七星区城市管理和城乡环境综合治理工作中长期规划和年度计划。制定城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施。
3.负责七星区数字化城管指挥中心、七星区园林局工作
4.负责城市市容环境卫生、市容环卫设施项目的方案审查和建设监督管理。
5.根据市级城市管理部门的授权和要求,做好本辖区大型户外广告和招牌的规划设置、监督和审批;负责本辖区区管市政道路的临时建筑性、经营性占道和临时掘路的审批和管理;负责七星区区管市政道路、小街小巷等市政基础设施的维护和管理。
6.负责七星区城市管理综合行政执法局对违反市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、文化市场管理、城乡规划、建设管理方面规定的行政处罚;负责七星区城市管理综合行政执法局对在市区道路、广场等公共场所的无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚。
7.负责全局的党建工作。
8.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
我局现有人数10人。
(三)年度主要工作任务
进一步推进城市管理精细化。完成为民办实事项目建设;完成拆违任务;进一步完善市场化外包;完成城市管理绩效考评全市6城区第一名目标任务等等。
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入4700.14万元,本年支出4700.14万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入4700.14万元,本年支出4700.14万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入6.37万元,本年支出6.37万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明:
2019年度,我单位三公经费决算合计:0.24万元,其中: 1.因公出国(境)费0万元,2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0.24万元,比上年增加0.2万元,增加原因:因业务量增加。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化。机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支。
四、机关运行经费情况说明
2019年城管局本级的机关运行经费168.83万元,包括办公费12.26万元、印刷费10.32万元、维修(护)费0.73万元、公务接待费0.14万元、委托业务费103.42万元,劳务费9.73万元,专用材料30.02万元,福利费1.56万元、其他商品和服务支出0.65万元。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化。机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支,与上年机关运行经费持平,无政府采购安排、无专业性较强的名词。
专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七星区城管大队2019年部门决算公开情况说明
依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2019年部门决算公开情况如下:
一、单位概况
(一)部门主要职责
受区市容局委托,维护辖区市容市貌和环境卫生;受区市政局委托,对乱开挖行为进行查处,24小时维护市政设施;受区市政工程建设指挥部委托,负责道路改造拆违工作;受区委、区政府指派,保障园区建设、重点工程建设、城市建设改造及抗洪抢险、处置突发事件等临时性任务;数字化城市管理工作。
(二)部门预算单位构成
我大队现有人数340人,正式队员70人,聘用队员257人‘协管员13人,下设七办、东办、漓东办、朝阳、穿山、华侨6个网格、两违中队及两个特勤中队。
(三)年度主要工作任务
进一步推进城市管理精细化长效化,完成卫生城复审工作,严格按照区委、区政府工作安排,继续做好环境综合整治工作,进一步确保工作成果。完成城市管理绩效考评全市6城区第一名目标任务等等。
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入2858.43万元,本年支出2858.43万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入2858.43万元,本年支出2858.43万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明:
2019年度,我单位三公经费决算合计:10.92万元,其中: 1.因公出国(境)费0万元,2.公务用车购置及运行维护费8.80万元,3.公务接待费2.12万元。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化。机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支,与上年机关运行经费持平,无政府采购安排、无专业性较强的名词。
七星区环卫站2019年部门决算公开情况说明
依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2019年部门决算公开情况如下:
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、基本职能:七星环卫站主要负责辖区的环境卫生监察和管理职能;根据1992年6月28日国务院令第101号《城市市容和环境管理条例》和2004年4月12日建城字第368号《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》规定:城市主、次干道、桥梁、地下通道、广场等公共场所,由环境卫生专业单位清扫、保洁,而城市其他道路(含街巷、居住区的道路)由街道办事处负责组织清扫、保洁。
2、工作职责:环卫站工作基本上可以分为五块,分别是环卫清扫工作、中转清运工作、环卫监察工作、环卫基础建设工作(含公厕和中转站)、环卫有偿服务费收费工作。
(二)部门预算单位构成
1、人员情况:共766人,主要由以下几个方面的人员组成。
(1). 环卫站直属一线工人86人、聘用20人,职工35人
(2). 内包、外包一线清扫保洁、上门服务工人625人
(三)年度主要工作任务
搞好全区环境卫生,督促和指导外包公司搞好市场化清扫任务
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入6290.22万元,本年支出6290.22万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入6290.22万元,本年支出6290.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明
2019年度,我单位三公经费决算合计:0万元,其中: 1.因公出国(境)费0万元,2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元,比上年减少0万元。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化。机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支,与上年机关运行经费持平。
高新区七星区综合执法局(综合执法大队)2019年部门决算公开情况说明
一、单位概况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和政策;研究拟订生态新城城市管理行政执法的有关规范性文件;制定城市管理行政执法的中长期规划并组织实施。
行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内,未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设,影响城市规划的行为的行政处罚权;对在城市规划区内进行临时建设,逾期不拆除,以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权;对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。
3.行使城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.承办区政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
按照2013年3月区政府常务会议决定:成立高新区七星区综合执法局,隶属区城管局主管,执法局独立管理,经费单列预算。
执法局人员171人,均为外包人员。
(三)年度主要工作任务
进一步推进城市管理精细化长效化,完成卫生城复审工作,争创全国文明城工作,严格按照区委、区政府工作安排,继续做好环境综合整治工作及两违管理工作,进一步确保工作成果。完成城市管理绩效考评全市6城区第一名目标任务等等。
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入1255.7万元,本年支出1255.7万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入1255.7万元,本年支出1255.7万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明:
2019年度,我单位三公经费决算合计:3.48万元,其中: 1.因公出国(境)费0万元,2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费3.48万元。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,同比减少0万元;服务类采购预算0万元,占政府采购总预算 0 %,同比减少0万元,下降0 %。
集中采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比减少0万元,下降0%;分散采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化。机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支,与上年机关运行经费持平,无政府采购安排、无专业性较强的名词。
高新区七星区环境综合整治行动指挥部2019年部门决算公开情况说明
一、单位概况
(一)部门主要职责
七星区环境综合整治行动指挥部的职责是:负责全区环境综合治理工作的协调及管理,协调各部门文明城创建工作,具体包括:
(1)牵头组织辖区各类环境综合整治工作。
(2)协调各相关部门开展文明城创建工作。
(3)承办市环境综合指挥部、市创城办及区政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
按照2013年3月市相关文件要求决定:成立七星区环境综合整治行动指挥部,隶属区直管部门,相关预算挂市政局,指挥部独立管理,经费单列预算。
2019年指挥部与创城办合并,现在岗人员11人。其中:主任1名,机关工勤人员1名,区聘1名,借调2人,劳务派遣人员6人。
(三)年度主要工作任务
进一步推进城市管理精细化长效化,完成创建全国文明城工作,严格按照区委、区政府工作安排,继续做好环境综合整治工作,进一步确保工作成果。
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2018年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入232.5万元,本年支出232.5万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入232.5万元,本年支出232.5万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明:
无
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额5.44万元。其中:货物类采购预算5.44万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,占政府采购总预算 0 %。
集中采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比减少0万元,下降0%;分散采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元。
我单位2019年年初预算与决算收支持平,无增减变化,无专业性较强的名词。
数字城管应急指挥中心2019年部门决算公开情况说明
依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2019年部门决算公开情况如下:
(一)部门主要职责
按照2012年3月区政府常务会议决定:指挥中心的职责是:负责数字城管系统的运行管理,承担城市管理问题的归集、任务派遣及督查办理;负责区天网视频监控与突发事件的应急通信传输与联络等指挥任务;承担区机关值班室和区信息办职责;协助区工信局、投促局等单位建设企业、招商等信息网络平台;承办区领导交办的其他任务。具体包括:
(1)运用数字化城市管理信息系统及时做好辖区城市管理工作中出现的多种问题的现场信息的采集、分类和立案;
(2)向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令,确定案件的结案时间,并跟踪督查;
(3)负责数字化城市管理监督信息员和系统操作员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作;承担值班室工作;
(4)负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作;负责辖区视频监控系统资源的建设管理和整合利用;以数管平台为基础,支撑辖区信息化相关工作的开展;
(5)利用数管平台和视频监控系统等资源,作为应急平台支持相关工作的开展;
(6)承办区政府交办的其他工作。
二、决算公开情况说明
(一)、我单位2019年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入316.58万元,本年支出316.58万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入316.58万元,本年支出316.58万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
三、三公经费情况说明
2019年度,我单位三公经费决算合计:0万元,其中: 1.因公出国(境)费0万元,2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元,比上年减少0万元。
我单位机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支,与上年机关运行经费持平,无政府采购安排、无专业性较强的名词。
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